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盐城市民政局(机关)2017年度部门决算公开
发布时间:2018-07-27  浏览次数:  来源:   字体大小:【

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、负责全市民政事业发展规划和政策的拟订,全市民政工作规范性文件草案的起草,并组织实施和监督检查。指导全市民政工作的改革和发展。依法行政。

2、负责全市社会团体、民办非企业单位登记管理办法的拟定,有关规范性文件草案的起草,承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和执法监察责任,承办基金会申报的核查工作。

3、负责全市优抚政策、标准和办法的拟定,承担由民政部门管理的残疾人员残疾抚恤管理工作,承担核查、申报、褒扬革命烈士工作,组织和指导拥军优属工作,承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4、负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策及计划的拟订并组织实施,指导军供站、移交地方安置的军队离退休干部休养所的服务管理工作,组织指导全市退役士兵职业技能培训工作。

  5、负责全市救灾工作政策的拟定,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,监督救灾款物的管理使用,组织、指导救灾捐赠,承担减灾工作。

  6、负责全市社会救助规划、政策和标准的拟定,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和无固定收入的重度残疾人生活救助工作,指导五保户社会救济工作,组织实施低收入家庭认定工作。

7、负责全市行政区划和行政区域界线、地名管理办法的拟定,有关规范性文件草案的起草,承担行政区划、行政区域界线和地名管理工作。

8、负责全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策的拟定,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

9、负责全市社会福利事业发展规划、社会福利机构管理办法和社会福利企业扶持政策的拟订,拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10、负责全市婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作政策的拟定,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

11、负责全市福利彩票发行工作政策和实施办法的拟定,组织指导全市福利彩票发行管理工作,管理市级福利彩票公益金。

12、会同市有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

13、指导县(市、区)民政系统财务工作,监督民政事业费的使用管理,受理来信来访,指导县(市、区)民政系统信访工作,负责相关交流与合作工作。

14、负责全市老龄工作政策拟订,有关规范性文件草案的起草,并协助组织实施,承担市老龄工作委员会的具体工作。

15、负责双拥工作法律、法规及政策的拟订;指导全市拥军优属工作;组织指导全市开展创建双拥模范城(县)工作;指导军民共建活动,协调军地关系;承担市双拥工作领导小组日常工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内16个设机构包括局长室、办公室、社会组织管理与社会工作处、行政许可处、优抚安置处、养老服务也促进处、救灾救助处、基层政权和社区建设处、区划地名处、社会福利和社会事务处、人事教育处、规划财务处、双拥处、老龄办。本部门下属单位包括:12个直属单位,其中,纳入部门决算范围的有局机关及10个直属单位(不含自收自支事业单位永安陵园、一级预算单位福彩中心)具体是:

1)行政单位1家:盐城市民政局

2)参照公务员管理单位1家:盐城市救助管理站

3)全额拨款事业单位6家:

① 盐城市社会福利院

② 盐城市儿童福利院

③ 盐城市军队离休退休干部休养所

④ 盐城市假肢修配站

⑤ 盐城市慈善总会

⑥ 盐城市社会救助中心

⑦ 盐城市社会捐助接收工作站

4)差额拨款事业单位2

① 盐城市殡仪馆

② 盐城市军供站

2. 从决算单位构成看,纳入盐城市民政局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计11家,具体包括:盐城市民政局部门本级 盐城市社会福利院盐城市儿童福利院、盐城市军供站、盐城市军休干部休养所、盐城市假肢修配站、盐城市救助管理站、盐城市慈善总会、盐城市殡仪馆、盐城市救助中心、盐城市社会捐助接收工作站

三、2017年度主要工作完成情况

2017年,全市民政系统以学习贯彻十九大精神为主抓手,牢固树立“民政为民、民政爱民”新理念,紧扣中心、明确重点,推进民生保障求突破、服务发展大局谋创新、夯实基层基础强队伍,较好地完成了各项工作任务。

一是秉持民生优先,在全面小康社会建设中彰显新成效

全市救灾救助工作紧紧围绕经济社会发展大局,研究出台具体工作措施,积极推进各项社会救助工作,为保民生、保发展、保稳定发挥了应有的作用。

二是狠抓重点难点,构建双拥优安工作一体化新格局

着眼巩固发展全国双拥模范城“五连冠”成果,把双拥优抚安置工作作为一项系统工程来抓,积极协调有关部门调整、完善和落实政策,全力保障社会大局和谐稳定。

三是立足多元需求,在完善养老服务体系中探索新路径

出台了《盐城市“十三五”养老服务业发展规划》,勾画了养老服务业发展的新蓝图。全市养老服务业坚持以满足养老服务需求、解决当前存在问题、提升服务质量效益为导向,注重深化体制改革,加大服务供给,积极营造平等参与、公平竞争的市场环境,推动养老服务业向社会化、市场化和产业化方向发展。

四是创新治理机制,在推进社区治理改革中搭建新平台

充分发挥社区平台作用,以资源整合、聚焦服务促进社区建设转型升级,努力形成党政领导负责、部门齐抓共管、社会广泛参与的多元治理机制。

五是坚持规范标准,在民政专项事务管理中提升新水平

按照内部管理规范化、外部服务标准化、行政执法常态化的要求,严格民政机关、事业单位内部管理标准,梳理民政业务事项、办理流程、政策依据和服务标准,实现民政专项事务管理工作有标准可依,按标准办事。

六是推进改革创新,为民政事业良性发展注入新活力

坚持改革方向,进一步整合资源、集聚发展力量,将开放思维贯穿到民政改革发展全过程,全面打破封闭、分散的发展模式,探索有效推进工作的新办法、新举措。

 

 

 

 

 

第二部分盐城市民政局(机关)2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表


公开01

 

收入支出决算总表

                        金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

收入

 
 

支出

 
 

项目

 
 

决算数

 
 

按功能分类

 
 

决算数

 
 

按支出性质

 
 

决算数

 
 

一、财政拨款收入

 
 

4,671.77

 
 

一、一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

一、基本支出

 
 

1,897.90

 
 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 
 

589.98

 
 

二、外交支出

 
 

0.00

 
 

二、项目支出

 
 

2,615.04

 
 

二、上级补助收入

 
 

0.00

 
 

三、国防支出

 
 

0.00

 
 

三、上缴上级支出

 
 

0.00

 
 

三、事业收入

 
 

0.00

 
 

四、公共安全支出

 
 

0.00

 
 

四、经营支出

 
 

0.00

 
 

四、经营收入

 
 

0.00

 
 

五、教育支出

 
 

0.00

 
 

五、对附属单位补助支出

 
 

0.00

 
 

五、附属单位上缴收入

 
 

0.00

 
 

六、科学技术支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

六、其他收入

 
 

695.13

 
 

七、文化体育与传媒支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

八、社会保障和就业支出

 
 

4,130.05

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

九、医疗卫生与计划生育支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十、节能环保支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十一、城乡社区支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十二、农林水支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十三、交通运输支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十四、资源勘探信息等支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十五、商业服务业等支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十六、金融支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十七、援助其他地区支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十八、国土海洋气象等支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

十九、住房保障支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十、粮油物资储备支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十一、其他支出

 
 

301.59

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十二、债务还本支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

二十三、债务付息支出

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

本年收入合计

 
 

5,366.91

 
 

本年支出合计

 
 

4,512.94

 
 

  用事业基金弥补收支差额

 
 

0.00

 
 

  结余分配

 
 

0.00

 
 

  年初结转和结余

 
 

2,709.87

 
 

  年末结转和结余

 
 

3,563.84

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

0.00

 
 

总计

 
 

8,076.78

 
 

总计

 
 

8,076.78

 

公开02

 

收入决算表

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

项目

 
 

本年收入合计

 
 

财政拨款收入

 
 

上级补助收入

 
 

事业

 

收入

 
 

经营

 

收入

 
 

附属单位上缴收入

 
 

其他

 

收入

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

合计

 
 

5,366.91

 
 

4,671.77

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

695.13

 
 

201

 
 

一般公共服务支出

 
 

92.27

 
 

92.27

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20199

 
 

其他一般公共服务支出

 
 

92.27

 
 

92.27

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2019999

 
 

 其他一般公共服务支出

 
 

92.27

 
 

92.27

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

208

 
 

社会保障和就业支出

 
 

4,682.82

 
 

3,987.68

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

695.13

 
 

20802

 
 

民政管理事务

 
 

1,712.54

 
 

1,445.82

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

266.72

 
 

2080201

 
 

 行政运行

 
 

1,399.56

 
 

1,279.98

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

119.58

 
 

2080207

 
 

 行政区划和地名管理

 
 

162.00

 
 

89.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

73.00

 
 

2080208

 
 

 基层政权和社区建设

 
 

7.10

 
 

7.10

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080209

 
 

 部队供应

 
 

19.36

 
 

19.36

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080299

 
 

 其他民政管理事务支出

 
 

124.52

 
 

50.38

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

74.14

 
 

20805

 
 

行政事业单位离退休

 
 

64.21

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

64.21

 
 

2080505

 
 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 
 

64.21

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

64.21

 
 

20808

 
 

抚恤

 
 

73.01

 
 

73.01

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080801

 
 

 死亡抚恤

 
 

34.01

 
 

34.01

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080805

 
 

 义务兵优待

 
 

39.00

 
 

39.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20809

 
 

退役安置

 
 

602.80

 
 

248.60

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

354.20

 
 

2080901

 
 

 退役士兵安置

 
 

68.00

 
 

68.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080999

 
 

 其他退役安置支出

 
 

534.80

 
 

180.60

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

354.20

 
 

20810

 
 

社会福利

 
 

110.00

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2081002

 
 

 老年福利

 
 

110.00

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20815

 
 

自然灾害生活救助

 
 

440.00

 
 

440.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2081599

 
 

 其他自然灾害生活救助支出

 
 

440.00

 
 

440.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20825

 
 

其他生活救助

 
 

678.00

 
 

678.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2082501

 
 

 其他城市生活救助

 
 

678.00

 
 

678.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20899

 
 

其他社会保障和就业支出

 
 

1,002.25

 
 

992.25

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

10.00

 
 

2089901

 
 

 其他社会保障和就业支出

 
 

1,002.25

 
 

992.25

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

10.00

 
 

221

 
 

住房保障支出

 
 

1.84

 
 

1.84

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

22102

 
 

住房改革支出

 
 

1.84

 
 

1.84

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2210202

 
 

 提租补贴

 
 

1.84

 
 

1.84

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

229

 
 

其他支出

 
 

589.98

 
 

589.98

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

22960

 
 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 
 

589.98

 
 

589.98

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2296002

 
 

 用于社会福利的彩票公益金支出

 
 

589.98

 
 

589.98

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

支出决算表

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

项目

 
 

本年支出合计

 
 

基本

 

支出

 
 

项目

 

支出

 
 

上缴上级

 

支出

 
 

经营

 

支出

 
 

对附属单位补助支出

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

 

 
 

合计

 
 

4,512.94

 
 

1,897.90

 
 

2,615.04

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

201

 
 

一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20199

 
 

其他一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2019999

 
 

 其他一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

208

 
 

社会保障和就业支出

 
 

4,130.05

 
 

1,897.90

 
 

2,232.15

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20802

 
 

民政管理事务

 
 

1,556.91

 
 

1,424.91

 
 

132.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080201

 
 

 行政运行

 
 

1,356.48

 
 

1,335.57

 
 

20.92

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080207

 
 

 行政区划和地名管理

 
 

125.38

 
 

65.77

 
 

59.60

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080208

 
 

 基层政权和社区建设

 
 

7.04

 
 

0.00

 
 

7.04

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080209

 
 

 部队供应

 
 

7.77

 
 

7.77

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080299

 
 

 其他民政管理事务支出

 
 

60.24

 
 

15.80

 
 

44.44

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20805

 
 

行政事业单位离退休

 
 

64.21

 
 

64.21

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080505

 
 

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 
 

64.21

 
 

64.21

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20808

 
 

抚恤

 
 

95.10

 
 

56.10

 
 

39.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080801

 
 

 死亡抚恤

 
 

34.01

 
 

34.01

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080805

 
 

 义务兵优待

 
 

39.00

 
 

0.00

 
 

39.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080899

 
 

 其他优抚支出

 
 

22.09

 
 

22.09

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20809

 
 

退役安置

 
 

672.26

 
 

318.06

 
 

354.20

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080902

 
 

 军队移交政府的离退休人员安置

 
 

318.06

 
 

318.06

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2080999

 
 

 其他退役安置支出

 
 

354.20

 
 

0.00

 
 

354.20

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20810

 
 

社会福利

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2081002

 
 

 老年福利

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20815

 
 

自然灾害生活救助

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2081599

 
 

 其他自然灾害生活救助支出

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20820

 
 

临时救助

 
 

0.48

 
 

0.48

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2082001

 
 

 临时救助支出

 
 

0.48

 
 

0.48

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20825

 
 

其他生活救助

 
 

342.30

 
 

4.30

 
 

338.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2082501

 
 

 其他城市生活救助

 
 

342.30

 
 

4.30

 
 

338.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

20899

 
 

其他社会保障和就业支出

 
 

948.79

 
 

29.84

 
 

918.95

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2089901

 
 

 其他社会保障和就业支出

 
 

948.79

 
 

29.84

 
 

918.95

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

229

 
 

其他支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

22960

 
 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

2296002

 
 

 用于社会福利的彩票公益金支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 

 


公开04

 

财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

决算数

 
 

按功能分类

 
 

决算数

 
 

小计

 
 

一般公共预算财政拨款

 
 

政府性基金预算财政拨款

 
 

一、一般公共预算财政拨款

 
 

4,081.79

 
 

一、一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

 
 

589.98

 
 

二、外交支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

三、国防支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

四、公共安全支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

五、教育支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

六、科学技术支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

七、文化体育与传媒支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

八、社会保障和就业支出

 
 

3,315.19

 
 

3,315.19

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

九、医疗卫生与计划生育支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十、节能环保支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十一、城乡社区支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十二、农林水支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十三、交通运输支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十四、资源勘探信息等支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十五、商业服务业等支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十六、金融支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十七、援助其他地区支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十八、国土海洋气象等支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

十九、住房保障支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

二十、粮油物资储备支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

二十一、其他支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

 

 
 

 

 
 

二十二、债务还本支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 
 

 

 
 

二十三、债务付息支出

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

本年收入合计

 
 

4,671.77

 
 

本年支出合计

 
 

3,698.08

 
 

3,396.48

 
 

301.59

 
 

年初财政拨款结转和结余

 
 

311.01

 
 

年末财政拨款结转和结余

 
 

1,284.71

 
 

944.67

 
 

340.04

 
 

一、一般公共预算财政拨款

 
 

259.36

 
 

 

 
 

122.18

 
 

122.18

 
 

0.00

 
 

二、政府性基金预算财政拨款

 
 

51.65

 
 

 

 
 

1,162.52

 
 

822.49

 
 

340.04

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

总计

 
 

4,982.78

 
 

总计

 
 

4,982.78

 
 

4,341.15

 
 

641.63

 

 

 

 

公开05

财政拨款支出决算表(功能科目)

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

  

 
 

本年支出合计

 
 

基本支出 

 
 

项目支出

 
 

功能分类科目编码

 
 

科目名称

 
 

栏次

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

合计

 
 

3,698.08

 
 

1,490.89

 
 

2,207.18

 
 

201

 
 

一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

20199

 
 

其他一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

2019999

 
 

 其他一般公共服务支出

 
 

81.30

 
 

0.00

 
 

81.30

 
 

208

 
 

社会保障和就业支出

 
 

3,315.19

 
 

1,490.89

 
 

1,824.29

 
 

20802

 
 

民政管理事务

 
 

1,478.52

 
 

1,400.17

 
 

78.35

 
 

2080201

 
 

 行政运行

 
 

1,322.53

 
 

1,310.83

 
 

11.70

 
 

2080207

 
 

 行政区划和地名管理

 
 

125.38

 
 

65.77

 
 

59.60

 
 

2080208

 
 

 基层政权和社区建设

 
 

7.04

 
 

0.00

 
 

7.04

 
 

2080209

 
 

 部队供应

 
 

7.77

 
 

7.77

 
 

0.00

 
 

2080299

 
 

 其他民政管理事务支出

 
 

15.80

 
 

15.80

 
 

0.00

 
 

20808

 
 

抚恤

 
 

95.10

 
 

56.10

 
 

39.00

 
 

2080801

 
 

 死亡抚恤

 
 

34.01

 
 

34.01

 
 

0.00

 
 

2080805

 
 

 义务兵优待

 
 

39.00

 
 

0.00

 
 

39.00

 
 

2080899

 
 

 其他优抚支出

 
 

22.09

 
 

22.09

 
 

0.00

 
 

20810

 
 

社会福利

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

110.00

 
 

2081002

 
 

 老年福利

 
 

110.00

 
 

0.00

 
 

110.00

 
 

20815

 
 

自然灾害生活救助

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

340.00

 
 

2081599

 
 

 其他自然灾害生活救助支出

 
 

340.00

 
 

0.00

 
 

340.00

 
 

20820

 
 

临时救助

 
 

0.48

 
 

0.48

 
 

0.00

 
 

2082001

 
 

 临时救助支出

 
 

0.48

 
 

0.48

 
 

0.00

 
 

20825

 
 

其他生活救助

 
 

342.30

 
 

4.30

 
 

338.00

 
 

2082501

 
 

 其他城市生活救助

 
 

342.30

 
 

4.30

 
 

338.00

 
 

20899

 
 

其他社会保障和就业支出

 
 

948.79

 
 

29.84

 
 

918.95

 
 

2089901

 
 

 其他社会保障和就业支出

 
 

948.79

 
 

29.84

 
 

918.95

 
 

229

 
 

其他支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

22960

 
 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 
 

2296002

 
 

 用于社会福利的彩票公益金支出

 
 

301.59

 
 

0.00

 
 

301.59

 

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


公开06

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

金额单位:万元

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

  

 
 

本年支出合计

 
 

人员经费

 
 

日常公用经费

 

 

经济分类科目编码

 
 

科目名称

 



 

合计

 
 

1490.89

 
 

1283.18

 
 

207.71

 

 

301

 
 

工资福利支出

 
 

879.51

 
 

879.51

 
 

 

 

 

30101

 
 

 基本工资

 
 

202.27

 
 

202.27

 
 

 

 

 

30102

 
 

 津贴补贴

 
 

257.52

 
 

257.52

 
 

 

 

 

30103

 
 

 奖金

 
 

192.01

 
 

192.01

 
 

 

 

 

30104

 
 

 其他社会保障缴费

 
 

77.14

 
 

77.14

 
 

 

 

 

30106

 
 

 伙食补助费

 
 

13.99

 
 

13.99

 
 

 

 

 

30107

 
 

 绩效工资

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30108

 
 

 机关事业单位基本养老保险缴费

 
 

47.16

 
 

47.16

 
 

 

 

 

30109

 
 

 职业年金缴费

 
 

41.84

 
 

41.84

 
 

 

 

 

30199

 
 

 其他工资福利支出

 
 

47.58

 
 

47.58

 
 

 

 

 

302

 
 

商品和服务支出

 
 

207.71

 
 

 

 
 

207.71

 

 

30201

 
 

 办公费

 
 

9.06

 
 

 

 
 

9.06

 

 

30202

 
 

 印刷费

 
 

10.94

 
 

 

 
 

10.94

 

 

30203

 
 

 咨询费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30204

 
 

 手续费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30205

 
 

 水费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30206

 
 

 电费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30207

 
 

 邮电费

 
 

10.26

 
 

 

 
 

10.26

 

 

30208

 
 

 取暖费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30209

 
 

 物业管理费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30211

 
 

 差旅费

 
 

26.44

 
 

 

 
 

26.44

 

 

30212

 
 

 因公出国(境)费用

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30213

 
 

 维修()

 
 

0.62

 
 

 

 
 

0.62

 

 

30214

 
 

 租赁费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30215

 
 

 会议费

 
 

13.29

 
 

 

 
 

13.29

 

 

30216

 
 

 培训费

 
 

4.96

 
 

 

 
 

4.96

 

 

30217

 
 

 公务接待费

 
 

2.48

 
 

 

 
 

2.48

 

 

30218

 
 

 专用材料费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30224

 
 

 被装购置费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30225

 
 

 专用燃料费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30226

 
 

 劳务费

 
 

0.72

 
 

 

 
 

0.72

 

 

30227

 
 

 委托业务费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30228

 
 

 工会经费

 
 

8.39

 
 

 

 
 

8.39

 

 

30229

 
 

 福利费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30231

 
 

 公务用车运行维护费

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30239

 
 

 其他交通费用

 
 

37.97

 
 

 

 
 

37.97

 

 

30240

 
 

 税金及附加费用

 
 

0.00

 
 

 

 
 

0.00

 

 

30299

 
 

 其他商品和服务支出

 
 

82.58

 
 

 

 
 

82.58

 

 

303

 
 

对个人和家庭的补助

 
 

403.67

 
 

403.67

 
 

 

 

 

30301

 
 

 离休费

 
 

26.50

 
 

26.50

 
 

 

 

 

30302

 
 

 退休费

 
 

205.58

 
 

205.58

 
 

 

 

 

30303

 
 

 退职(役)费

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30304

 
 

 抚恤金

 
 

34.01

 
 

34.01

 
 

 

 

 

30305

 
 

 生活补助

 
 

5.39

 
 

5.39

 
 

 

 

 

30306

 
 

 救济费

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30307

 
 

 医疗费

 
 

0.28

 
 

0.28

 
 

 

 

 

30308

 
 

 助学金

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30309

 
 

 奖励金

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30310

 
 

 生产补贴

 
 

0.00

 
 

0.00

 
 

 

 

 

30311

 
 

 住房公积金

 
 

71.94

 
 

71.94

 
 

 

 

 

30312

 
 

 提租补贴

 
 

59.18

 
 

59.18

 
 

 

 

 

30313

 
 

 购房补贴

 
 

0.00

 
 

0.00